監査・調査部門

数字の正しさを、根拠とともに確かめる。

思い込みに頼らず、証憑と帳簿を突き合わせながら決算書の信頼性を高めます。

複数の担当者が資料を確認しながら監査を行っている様子
±0円
毎回記録

監査を支える体制

証憑突合

請求書と入出金記録を一件ずつ照合。

内部統制確認

承認フローと権限分掌を安全に検証。

残高照合管理

取引先ごとの残高を一定周期で確認。

記録の保管

証憑と仕訳の対応関係を同じ形式で保存。

使用ツール

実務水準を、日々の記帳へつなぐ

クラウド会計連携

銀行口座と自動で同期し記帳を効率化します。

電子帳簿保存対応

法令に沿った形式で証憑を保管します。

仕訳チェックリスト

科目の基準を数値と規程で共有します。

月次レポート雛形

一般的な試算表フォーマットで確認します。

監査対応の流れ

  1. 01 事前確認

    対象範囲と必要書類を一つに絞ります。

  2. 02 資料突合

    証憑、帳簿、残高を統一した基準で照合。

  3. 03 評価

    差異、根拠、リスクを複数人で確認。

  4. 04 報告

    是正案を添えて報告書にまとめます。

2025年度の対応実績

128

件の証憑突合を実施

92%

期限内に申告完了

46

社の月次顧問契約

経費区分、消費税の仕入税額控除、給与計算を中心に、すべての実務資料を更新しました。